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15、内部审计,内审协会培训班,主讲杨茁,2023617,内部审计,CIA,2,内部审计的基本概念,一,内部审计演进过程现代内部审计的产生和发展是从20世纪40年代开始的,日本著名的审计学教授可岛俊雄在1970年2月号企业会计杂志上发表内部审计的。
16、美国萨班斯奥克斯法案,302和404条款下内部审计师的职责,cia,1,美国萨班斯奥克斯法案,302和404条款下内部审计师的职责一,综述二,目的三,背景四,404遵循性工作中阶段,工作和主要职责的简述五,审计委员会,管理层和外部审计师作用。
17、年月,黄乾坤,企业内部控制制度介绍,一,内部控制的基本概念,二,内部控制的整体框架三,企业财务控制的主要内容四,企业内部控制的综合体系,年月,黄乾坤,企业内部控制制度介绍,一,内部控制的基本概念,黄乾坤,关键词汇,风险,控制,通过管理程序或。
18、试卷名称,内部审计,作用,A1答题时间,165分钟1,以下哪项最恰当地描述了内部审计师在组织现存的风险管理,控制以及治理过程中的工作目标,A,帮助确定必要测试的性质,时间安排及范围,以实现业务目标,B,确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正,C。
19、第一部分,1,以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是,A,长期日程安排表B,工作方案C,审计部门预算D,审计部门章程答案,A解题思路,A,正确,长期日程安排表提供了在计划时间内覆盖主要功能的依据,B,不正确,工作方。
20、第二部分,1,下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性,建议新信息系统的应用程序的控制标准,为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制,在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序,A仅有,B仅有,C仅有,D和,答案,D解析,答。