审计部经理岗位说明书.doc

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1、审计部经理岗位说明书(管理类岗位)基本信息岗位名称审计部经理岗位编号直接上级董事会审计委员会所属部门审计部岗位职级薪酬标准直接下属部门全体员工间接下属无岗位定员1人部门定员4人晋升岗位公司副总轮换岗位岗位使 命根据公司总体发展目标和业务实际需要,完善公司治理结构提高内部审计工作质量,组织拟订审计部各项制度,防范和控制公司风险,为公司各项经营管理目标的顺利完成提供有效保障。岗位职责1负责审计工作中与公司审计委员会、其他职能部门及各子公司的协调和沟通;2负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和审计制度,并监督、组织有关审计规章制度有效实施;3负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,组织审计

2、项目的实施和推进,并对实际完成情况进行检查、总结;4负责审计报告和审计调查报告的审核,参与审计项目实施,掌握公司经营管理中带有普遍性、倾向性、突出性及特殊性的问题,分析原因,寻找对策,及时有效反馈给适当管理层,为领导决策提供参考依据;5负责督查审计结论和处理意见的执行情况,并向审计委员会报告;6负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;7负责公司审计方面的咨询工作,为被审计单位及相关部门提供咨询服务;8负责组织审计人员专业知识学习,加强审计人才的培养和审计团队建设;9负责与外部审计沟通,协助其开展工作;10负责建立部门内部激励机制,对内审人员的工作进行监督、考核,评价其工

3、作业绩,激励其努力工作。 11制定部门经费预算,合理控制部门支出。 12负责组织完成公司董事会及审计委员会交办的其他工作。工作权限1. 对公司各项重大经营活动、重大项目、重大经济合同具有审核监督权;2. 对公司规章制度的制定和相关决策,具有参与和建议权;3. 对本部门员工有甄选权和工作调配权;对直接下属人员有绩效考核权、绩效奖金分配权;4. 对本部门的工作有安排、检查和监督权;5. 对本部门的预算内的费用有使用权;任职资格教育背景:本科及以上学历,财务管理、审计学相关专业毕业为佳专业资格:会计师以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师资格者优先工作经验:五年以上工作经验,三年以上管理经验知识技

4、能:1.熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策;2.熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规;3.熟悉企业行业生产经营现状、国家现行政策及经济形势;4.熟悉公司相关的程序文件、管理标准和工作标准;个人素质:领导能力、判断与决策能力、交际能力、沟通能力、抗压力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能。性别与年龄:男女,28至50岁对个人要求:身体健康工作关 系内部关系:董事会审计委员会、总经理及公司各高管、公司各部室、各子公司。外部关系:各级政府机构、外部单位、行业协会工作环境工作时间:正常班地点和范围:办公室工作均衡性:均衡工作危险点:职业病拟制人初审人核准人任职人任职时间填写日期

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