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1、2023年度XX区民办中小学财务审计专项执法检查工作方案为进一步引导规范民办教育发展,不断提升我区民办教育办学质量,特制定此方案。一、检查范围区域内民办中小学校.由区教体局负责对所管理的民办学校进行检查。XX区现有X所民办学校,3年内分2个年度完成一轮全覆盖检查。二、检查安排1 .自查自纠阶段(5月31日-6月9日).各民办中小学校要依法依规办学,结合2022年度财务审计调查方案,对存在的风险隐患等问题进行梳理,自查自纠,形成书面自查报告,并于6月9日前提交区教体局。2 .专项执法阶段(6月12日7月10日).委托第三方机构对纳入检查的民办学校2022年度财务情况进行驻点审计,7月10日前完成
2、。3 .问题整改阶段(7月11日7月21日).依据检查情况,形成财务审计专项执法检查通报及整改要求通知,落实整改任务,规范整改流程,严肃整改要求,明确整改时限,确保整改工作落实落细。4 .结果上报阶段(7月24日7月27日)区教体局就检查工作基本情况、审计发现的问题、整改要求等相关情况进行梳理,形成区城财务审计专项执法检查报告材料报送市教育局。三、工作要求1 .区教体局相关责任科室、各校要高度重视、统筹安排,制定执法检查工作方案。要严格依据工作方案,从严从实对辖区内的民办中小学校开展专项执法检查系列工作。2 .各民办中小学校要按时完成自查自纠,以检查为契机,不断促进学校办学水平的提升;提前做好自查报告、佐证资料等迎检准备工作,全程配合检查单位做好本次执法检查;对弄虚作假、整改不力等行为,将严肃问责、依法追责。3 .检查组严格落实中央“八项规定二各成员要客观公正,不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊;对学校存在的违法问题,明确整改期限,贵令整改到位;检查结束后,梳理检查过程材料及违法问题清单,形成检查总结报告材料。