应收单据录入及凭证生成操作手册.docx

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应收单据录入及凭证生成操作手册应收单据录入及凭证生成操作手册 一、功能说明:单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤: 1、点击 2、: : 3、在这个功能能模块里进行数据录入,其中是直接双击选取。 如果在那里查找不到对应的客商,那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。 界面右上角 进入到集团界面后,点击左上角 :在那查找对应的客商名称,把对应的客商找出来以后,点击客商按 点击筛选出来的客商 点击放大镜,选取:105 录入所需的客商编码 编码或名称录入后,直接点击 :如果在集团用户里出查找不到所需客商的,就需要到那里进行新增,在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类,再按顺序制定客商编码。 点击新增客商 在这里完成客商配置内容,保存,再按上述步骤进行客商数据分配。 4、完成数据分配后,须切换到本公司重新进行操作,一般手工录入不了的内容,都须双击选取。在完成操作界面所有的数据处理后,点击。 5、把刚才录入的那张应收单据进行审核。点击,“单据状态”“凭证状态”选项好后,按。 注意这里:须选取“未审核” 注意这里:须选取“未生成凭证” 6、选中筛选出来的应收单据,进行 7、把进行审核后的单据选取出来。 双击 点选“D0” 注意点选的是“未生成凭证” 选取完成后点“确定” 8、把选项取出来后的单据生成凭证。点击

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