中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc

上传人:仙人指路1688 文档编号:3775154 上传时间:2023-03-21 格式:DOC 页数:62 大小:703.50KB
返回 下载 相关 举报
中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc_第1页
第1页 / 共62页
中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc_第2页
第2页 / 共62页
中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc_第3页
第3页 / 共62页
中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc_第4页
第4页 / 共62页
中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc_第5页
第5页 / 共62页
点击查看更多>>
资源描述

《中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003版).doc(62页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003年版)中国电力投资集团公司二三年八月目 录中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003年版) 2附表1:中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核内容和评分规定6考核项目一:安全文明施工管理 6 考核项目二:土建工程施工质量与工艺 11考核项目三:金属结构工程质量与工艺 22 考核项目四:机电工程质量与工艺 28 考核项目五:工程档案 38 考核项目六:综合管理 44附表 2:中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产竣工考核申报表471. 概况 48 2. 竣工自检结果汇总表(参照式样) 513. 竣工自检主要指标统计表

2、52 4. 竣工自检报告的主要内容54 附录A:水电建设工程达标投产考核所依据的主要规程、规范和文件 55 附录B:部分条文说明 58 中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核办法(2003年版) 第一章 总 则第一条 为不断提高中国电力投资集团公司(以下简称“集团公司”)水电工程的建设管理水平和整体移交水平,确保工程质量,充分发挥投资效益,结合水电建设工程的特点,在原国家电力公司颁发的水电工程达标投产考核办法(2001年版)的基础上,制订本办法。第二条 本办法为集团公司标准,适用于集团公司及其全资、控股公司独资、控股的新建、改建、扩建的水电工程项目。第三条 达标投产考核以国家、电力行业和

3、集团公司颁发的有关水电建设的现行规程、标准、规定以及项目批准的有关文件、设计资料、合同等为主要依据,坚持“安全可靠、经济适用、符合国情”的原则,加强过程管理,全面提高工程建设管理水平。严禁以达标为名提高装饰和建设标准,不做表面文章,防止形式主义。 第四条 水电建设工程各项目要结合工程的实际情况,根据本办法的要求,在开工建设时就制定达标投产实施细则,并报集团公司审批。第五条 工程项目的进口机电设备,凡与安全稳定运行和主要技术经济指标有关的,均应同时满足合同和本办法的质量和工艺要求。第六条 采用国际招标的土建施工、机电和金属结构安装的工程,均应同时满足合同和本办法的质量和工艺要求。第二章 考核方式

4、和程序 第七条 水电建设工程达标投产考核工作采用年度考核与竣工考核相结合的方式。 第八条 年度考核工作在项目法人组织工程建设各方自检,根据本办法提出自检报告后,由集团公司组织检查,提出考核报告。 第九条 枢纽工程通过竣工验收后的三个月内,须由项目法人向集团公司提出达标投产竣工考核申请(见附表2)。集团公司根据项目法人的申请和竣工自检报告,提出竣工考核的意见。第三章 申报达标投产竣工考核的条件第十条 每年已进行达标投产年度考核,且按照本办法二十一条计算的竣工考核自检总得分率在80%及以上。第十一条 按设计要求完成了工程的全部土建和安装工程,影响工程安全稳定运行的所有重大问题都已经解决。第十二条

5、按水电建设工程安全鉴定规定和水电站基本建设工程验收规程要求,通过了竣工安全鉴定和枢纽工程竣工验收;完成了机组的整套启动试运行及性能试验项目,并移交商业运行。第十三条 在工程建设期未发生一次性10人及以上生产性人身死亡的特大群死群伤责任事故和其它特大责任事故。第十四条 各单元工程质量必须全部合格,且分部工程优良率在50%以上,重要分部工程全部优良。第四章 考核项目和评分原则 第十五条 考核项目为:安全文明施工管理、土建工程施工质量与工艺、金属结构工程质量与工艺、机电工程质量与工艺、工程档案、综合管理。第十六条 各考核项目的标准分分别为:安全文明施工管理200分、土建工程施工质量与工艺300分、金

6、属结构工程质量与工艺100分、机电工程质量与工艺150分、工程档案150分、综合管理200分,总标准分为1100分。第十七条 考核时不扣分即得分。对各考核项目中的分项限定扣分限额。 第十八条 量化的考核指标必须严格按本办法界定的条件统计填报,瞒报、虚报指标者,加倍扣分,情节严重的取消达标资格。第十九条 对难以量化的考核项目,必须严格按本办法规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。第二十条 评分结果采用分项得分率和总得分率。不同的施工阶段,没有实施的项目,其基本分不计入标准分总分。第二十一条 年度考核结果直接采用当次得分率,竣工考核结果采用当次得分率和历次年度考核得分率平均值各占6

7、0%和40%之和。第二十二条 达标投产考核内容和评分规定详见附表。第五章 达标投产自检第二十三条 达标投产年度考核和竣工考核自检由项目法人组织工程建设各方进行,根据不同的工程建设阶段,按照本办法的要求,提出基本标准分建议,并据此逐项检查、评分、计算得分率。第二十四条 项目法人组织工程建设各方自检,必须实事求是,对自检报告的真实性、可靠性和完整性负责。第二十五条 项目法人组织自检时,对存在的问题要实事求是地进行扣分,并加以分析,找出原因,提出改进意见。第二十六条 自检报告的主要内容(一)工程概况:工程任务、规模、枢纽布置、各主要建筑物特性,主要机电设备、金属结构的结构型式、主要技术参数和特性,项

8、目股东、股比情况,实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况,工程主要分标及承建单位,在建合同的质量目标和进度要求,主要工程建设目标,以及试生产期生产管理及生产任务(指标)完成情况等。(二)工程形象面貌,工程建设计划要求与实际施工进展等情况。(三)上次年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况。(四)根据工程建设阶段确定的各考核项目的基本标准分及有关说明。(五)在建设过程中实施达标投产情况及当次自检情况(各考核项目分项考核情况,包括成绩和问题,扣分说明及主要原因)。(六)附自检考核表(七)进一步加强工程建设管理的意见。(八)需要报告的其他事项。第六章 考核报告的主要内容第二十七条

9、 达标投产考核组在进行考核时,必须实事求是,客观公正,对考核报告的真实性、可靠性和公正性负责。第二十八条 年度考核报告的主要内容应包括:(一)工程概况:工程任务、规模、枢纽布置、各主要建筑物特性,主要机电设备、金属结构的结构型式、主要技术参数和特性,项目股东、股比情况,实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况,工程主要分标及承建单位,在建合同的质量目标和进度要求,主要工程建设目标,以及试生产期生产管理及生产任务(指标)完成情况等。(二)工程形象面貌,工程建设计划要求与实际施工进展等情况。(三)历次年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况。(四)在建设过程中实施达标投产情况及当

10、次自检情况。(五)当次考核情况:考核综述和各考核项目分项考核情况,包括取得的成绩、存在的问题,扣分说明及主要原因和得分率。(六)工程建设中存在的主要问题及建议。(七)需要报告的其他事项。第二十九条 竣工考核报告的主要内容应包括:(一)工程概况:工程任务、规模、枢纽布置、各主要建筑物特性,主要机电设备、金属结构的结构型式、主要技术参数和特性,项目股东、股比情况,实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况,工程主要分标及承建单位,主要设备供应单位,主要工程建设目标完成情况,试生产期生产管理及生产任务(指标)完成情况等。(二)历次年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况评价。(三)在

11、建设过程中实施达标投产情况及当次自检情况。(四)当次考核情况:考核综述和各考核项目分项考核情况,包括取得的成绩、存在的问题,扣分说明及主要原因和得分率。(五)工程建设中存在的主要问题及建议。(六)需要报告的其他事项。(七)根据考核情况提出评价意见。第七章 奖 惩第三十条 凡通过达标投产考核并按规定提交达标申报材料的水电工程,经集团公司审核认定后,由集团公司命名为“达标投产水电工程”,统一颁发奖牌,并根据申报单位的建议,对建设、设计、监理、施工、运行等单位分别颁发证书。第三十一条 由工程建设项目法人对工程达标投产作出贡献的参建单位进行适当的物质奖励。第三十二条 达标工程及其受奖的参建单位名单,将

12、定期在相关媒体上发布。第三十三条 参建单位达标投产的业绩在集团公司独资或控股的工程招投标中享有加权优惠,或向参股建设的控股方提出优惠建议。第三十四条 对达标投产工作中弄虚作假,考核结果与实际严重不符,经核查属实;已获得命名,在质量保证期内,发生重大的因为建设责任引起的事故,经核查属实,取消命名和收回奖牌,并追究责任人的责任。第八章 附 则第三十五条 本办法自颁布之日起实施。第三十六条 本办法由集团公司工程部负责解释。 附表1:中国电力投资集团公司水电建设工程达标投产考核内容和评分规定考核项目一:安全文明施工管理 标准得分:200分序号考 核 内 容考 核 扣 分 规 定检 查 结 果单位扣分事

13、故扣分限额:40.1人身伤亡事故1.1.1 年度考核1.1.1.1 生产性死亡1.1.1.2 生产性重伤1.1.1.3 发生一次性3人及以上生产性人身死亡事故增扣1.1.2 竣工考核1.1.2.1 工程施工期间发生生产性人身死亡事故,每死亡(N表示施工建安工程量,亿元计)1.1.2.2 发生一次性3人及以上生产性人身死亡事故增扣1.1.2.3 工程施工期间发生生产性重伤事故1人1人1次1人1次1人10258/N1/3510/N1.2重大交通事故、机械设备事故、火灾事故、群体健康事故工程施工期间发生损失50万元以上负有主要责任的重大交通事故、机械设备事故、火灾事故、群体健康事故1次52防洪度汛扣

14、分限额:302.1建设期防洪度汛安全2.1.1 工程形象面貌未达到设计度汛标准:未造成重大损失造成重大损失2.1.2 项目法人未牵头成立由建设各方参加的防洪度汛组织机构2.1.3 建设各方职责不清2.1.4 防汛物资储备不足2.1.5 未制订应急预案2.1.6 汛情预报渠道不畅1项1项1项1项1项1项1项25111112.2水情自动测报系统水情测报通信组网和设备存在设计、安装、制造的质量问题或运行不正常1处0.53消防设施扣分限额:103.1消防供水系统3.1.1 消防供水水源不可靠3.1.2 消防供水系统不能正常投运3.1.3 消防设备电源不满足双电源、双回路供电要求3.1.4 消防车配置不

15、满足规范和设计要求1项1项1项1项11113.2一般场所的消防设施3.2.1 不齐全3.2.2 失效1处1件0.20.43.3重点防火部位消防设施3.3.1 未按规定配备相应的消防器材和设施3.3.2 无消防专项管理制度和责任制、无应急措施1处1项0.40.23.4危险物品管理3.4.1 易燃、易爆、有毒等危险物品的储存、发放、运输、使用、防护不符合国家规定3.4.2 防雷装置标志不醒目1项1处0.50.53.5消防装置、系统3.5.1 水、气体消防分(子)系统试验不合格3.5.2 消防报警分(子)系统试验不合格3.5.3 全厂火灾自动报警系统不能正常投运3.5.4 消防通道不畅3.5.5 生

16、产、管理人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1次1次1项1处1人次0.21210.53.6防火涂料3.6.1 没有采用合格的不燃或阻燃材料3.6.2 有漏涂刷或厚度不足3.6.3 涂刷不够均匀1区域1处1处50.50.14工程安全设施扣分限额:104.1遮栏、护栏、栏杆、爬梯、踏步等4.1.1 不符合设计和规程要求4.1.2 不齐全、不可靠4.1.3 焊接、连接有缺陷,整体不美观、有污损1处1处1处0.30.20.14.2安全标志、警告牌4.2.1 不符合规程、规定4.2.2 不齐全1处1处0.10.14.3沟(洞)盖板4.3.1 不符合设计和规程要求4.3.2 不平整、不并缝、有破损4.3

17、.3 不可靠1处1处1处0.30.20.24.4靠近带油设备的沟盖板没密封1处0.24.5有害气体防治 4.5.1 采取通风措施,但不完善4.5.2 未采取措施1处1项0.525机电设备安全扣分限额:105.1保安电源5.1.1保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源5.1.1.1 不符合设计和规程要求5.1.1.2 不安全5.1.1.3 不可靠1处1处1处0.30.30.35.1.2自动投入效果5.1.2.1 自投不正确5.1.2.2 抽查做自投试验时不正确1次1次15.2照明5.2.1主厂房和主要通道及设备的照明5.2.1.1 不符合设计和规程要求5.2.1.2 灯具漏装或损坏5.2.1.

18、3 灯不亮5.2.1.4 照明亮度不满足施工或运行的要求5.2.1.5 事故灯不亮1处1盏1盏处1盏0.30.30.10.50.45.2.2一般部位和道路的照明5.2.2.1 灯具漏装或损坏5.2.2.2 灯不亮1盏1盏0.20.15.3电气设备的安全接地电气设备接地不符合设计和规程要求,存在漏接或未直接与地网连接,接地不可靠,设备接地没有明显标注接地符号等质量缺陷。1处0.25.4电缆和各类孔洞的封堵5.4.1 不符合设计和规程要求5.4.2 漏封5.4.3 封堵不严密5.4.4 电缆沟和竖井没有分段做防火隔离5.4.5 隧道和厂房内电缆构架没有采取分段阻燃隔离1处1处1处1处1处0.20.

19、50.20.20.25.5各类起吊设施5.5.1 不符合设计和规程的要求5.5.2 无使用许可证5.5.3 不符合使用许可证的规定1个1台1台0.220.56环境保护扣分限额:206.1主要厂区施工临时设施未及时撤除并恢复植被6.2 排水沟、涵排水不畅、道路积水6.3 主要厂区有脏、乱、差现象6.4 粉尘、噪音超标6.5 生产、生活污水排放超标6.6 弃碴场及边坡未采取水土保持措施6.7 饮用水水质不符合标准6.8 厂区绿化成活率100%,每降6.9 放射计量 6.9.1 未严格执行射线探伤安全规定6.9.2 未严格执行金相分析安全规定6.9.3 未严格执行暗室工作安全规定6.9.4 未严格执

20、行机械性能试验安全规定6.9.5 未严格执行光谱分析安全规定1处1处1处1处1处1处1处1%1项1项1项1项1项0.50.20.20.20.20.50.50.10.50.30.20.20.27安全管理扣分限额:207.1安全组织机构7.1.1 项目法人未设独立的安全监督管理部门或未设安全专职7.1.2 监理单位未配备足够的专职安全监理工程师7.1.3 施工单位未设独立的安全监督管理部门7.1.4 未建立整个工程建设的安全委员会1项1项1项1项0.50.50.50.57.2安全管理制度7.2.1 没有明确的建设期安全工作规划和年度安全目标7.2.2 规章制度不完善,针对性不强,可操作性不强7.2

21、.3 未坚持三级安全教育7.2.4 特种作业人员未经培训或无证上岗7.2.5 特殊工序无专项安全技术措施7.2.6 考核不严格,未严格实施安全管理的奖惩制度7.2.7 施工单位未即时报告重大事故或隐瞒事故7.2.8 试生产期,运行单位发生重大生产安全或质量事故,隐瞒不报、谎报或延期报告7.2.9 对事故处理未执行“四不放过”的原则7.2.10 项目法人未建立整个工程的安全事故档案1项1项1批次1人次1项1项1次1次1项1项10.20.50.20.20.5550.527.3安全责任制7.3.1 安全责任制笼统,无针对性,不分层次,有效性差7.3.2 安全第一责任人职责不明,主要安全生产工作未到位

22、7.3.3 对分包单位以包代管,不履行总包单位的职责1项1次1项0.510.58现场安全文明施工管理扣分限额:608.1 各种临建设施未作统一规划,布局不合理8.2 施工布置区未进行危害性地质调查,未提出专题报告;危险源未采取治理措施,未布置必要的安全监测;治理工程质量不满足设计要求8.3 施工道路不畅,未按规定设置交通标志,道路不平整,边坡、挡墙路基施工质量不满足设计要求,扬尘,路面积水8.4 违章驾驶,车况不良8.5 洞内照明、通风不良,排水不畅,路面积水,线路布置、架设不规范8.6 未对危险场所(油库、炸药库、压力容器、大型起重作业、危险品仓库等)制订专项安全措施,未设专人管理或措施不落

23、实8.7 对矿石生产系统、水泥拆包、钻孔作业等未采取防尘除尘措施8.8 高处作业未制订安全措施,作业平台、施工排架未进行安全鉴定8.9 上下多层作业无专人监护,无提示标志,未采取防护措施8.10 未制订爆破作业安全规定8.11 特种设备未经年检,无证运行,未进行定期检修8.12 施工用电不规范,线路架设不规范;未设专用配电箱或配电箱破损、乱拉乱接电源、带电设备不设围栏及不挂警告标志等8.13 施工区材料堆放不整齐,无标识8.14 建筑垃圾未按规定及时处理,污水、废水及生活垃圾未按合同要求处理8.15 未按合同要求堆渣、弃渣8.16 未严格按规定使用易燃、易爆及有害物品未按规程要求设置遮栏、栏杆

24、、沟(洞)盖板、安全标志、警示牌等8.17 消防8.17.1 未按规程制订消防措施8.17.2 消防设施不齐全,未按规程要求对消防设施进行定期检查,消防设施失效 8.18 辅助生产区域凌乱,存在脏、乱、差8.19 办公及生活区不整洁、卫生差,饮用水无保护措施1处1项1处1人.次 1处1项1处1项1次1项1项1处1处1处1次1次1项1项1处1处/项0.520.20.20.210.50.50.20.210.20.20.520.510.20.20.5考核项目二:土建工程施工质量与工艺 标准得分:300分序号考 核 内 容考 核 扣 分 规 定检 查 结 果单位扣分一、通用部分1土石方明挖扣分限额:2

25、01.1边坡开挖1.1.1 坡面及轮廓尺寸不满足设计要求1.1.2 坡面残留不稳定岩块1.1.3 开挖过程中措施不当,发生过严重塌方1.1.4 采用预裂(或光面)爆破:微风化岩体,单元残孔率90%,弱风化岩体,单元残孔率80%,1.1.5 开挖表面平整度不符合规范要求1.1.6 边坡开挖未按设计要求及时支护1处1处1处1单元1单元 1单元1单元0.20.220.10.10.10.51.2基础开挖1.2.1 保护层开挖不满足规范和设计要求1.2.2 建基面有松动岩块、有爆破影响裂缝1.2.3 断层及裂隙密集带未按规范和设计要求处理1处1处1处0.50.50.51.3建基面开挖验收成果1.3.1

26、建基面单元开挖优良率90,每降1.3.2 单元工程验收优良率抽查结果, 不符合实际情况,不真实1.3.3 无开挖断面测量汇总图表1.3.4 要求进行开挖前后声波测试,但无对比分析成果1%1项1单元1单元0.11112地下洞室开挖扣分限额:302.1轴线、轮廓尺寸和标高2.1.1 隧洞轴线、洞底高程偏差大于设计要求2.1.2 采用周边光面爆破:微风化岩体,单元残孔率90%,弱风化岩体,单元残孔率80%,2.1.3 开挖表面平整度不符合规范要求非地质原因,单元径向超挖超过15cm2.1.4 不衬砌水工隧洞开挖面的平整度不满足设计要求2.1.5 洞室开挖过程中因措施不当出现严重塌方1处 1单元1单元

27、1单元1单元1处1次20.10.10.10.10.522.2支护未按合同和设计要求及时支护1单元0.52.3地下洞室验收无开挖断面测量汇总图表1单元12.4安全监测未开展安全监测1处0.23混凝土浇筑扣分限额:503.1混凝土原材料3.1.1 水泥、掺和料、钢筋钢材、外加剂等不符合设计和合同要求3.1.2 砂石骨料主要指标不符合设计和合同要求,又未采取配合比调整等措施(按检测成果)1批1次20.13.2 施工工艺及外观质量3.2.1 钢筋间距、数量、焊接质量不满足规范及设计要求3.2.2 跑摸3.2.3 爆模或跨模3.2.4 施工缝未严格处理,以致夹砂、冷缝、渗水等3.2.5 混凝土外露面有错

28、台、蜂窝、麻面、挂帘1单元1处1次1单元1单元0.20.210.20.23.3混凝土工程质量验收成果3.3.1 坝体混凝土分部工程优良率50(重要的分部工程必须优良),每降3.3.2 防渗体混凝土分部工程优良率50(重要的分部工程必须优良),每降3.3.3 泄洪消能系统分部工程优良率50(重要的分部工程必须优良),每降3.3.4 电站厂房系统分部工程优良率50(重要的分部工程必须优良),每降1111%0.50.50.50.53.4混凝土试验成果3.4.1 混凝土试件的强度保证率小于设计要求3.4.2 C20混凝土抗压强度离差系数常态混凝土0.15,每增加碾压混凝土0.18,每增加3.4.3 C

29、20混凝土抗压强度离差系数常态混凝土0.11,每增加碾压混凝土0.15,每增加3.4.4 抗渗试件不满足设计要求3.4.5 抗冻试件不满足设计要求3.4.6 碾压混凝土钻孔取样评定有不合格项1项0.010.010.010.011组1组1项30.20.20.20.2110.24预应力锚固扣分限额:104.1 锚固范围、深度和数量不满足设计要求4.2 锚固结构形式不符合设计要求4.3 未进行预应力锚杆(索)的抽样检查及整体试验4.4 试验锚杆(索)不符合设计要求4.5 原位监测的锚杆(索)预应力值损失超过设计允许值1处1处1项1根1根0.50.210.50.25边坡支护及排水扣分限额:205.1锚

30、喷5.1.1 锚杆布置和长度与设计图不符5.1.2 锚杆拉拔试验锚固力未达到要求5.1.3 锚杆注浆密实度无损检测合格率90%,按单元每降5.1.4 水泥砂浆强度未达到设计要求5.1.5 喷混凝土与岩石结合不良5.1.6 喷混凝土厚度检测未达设计值5.1.7 喷混凝土强度检测未达设计值1处1处1%1批1处1处1组0.10.20.20.20.10.10.25.2岸坡排水设施5.2.1 地面排水沟不完善或有损坏5.2.2 排水孔深度未达设计值、排水孔堵塞1处1处0.10.25.3岸坡变形检测成果出现异常或变形值未趋于收敛(未采取处理措施)1处0.55.4岸坡地下水观测出现异常地下水位(未采取处理措

31、施)1处0.55.5岸坡坡面整治坡面支护不及时,岸坡有塌、陷、雨淋冲沟1单元0.25.6岸坡马道和阶梯(有交通要求)马道未按设计形成,梯道不通畅1处0.26基础及洞室灌浆扣分限额:406.1基础及洞室固结灌浆6.1.1固结灌浆检测成果6.1.1.1 建基面以下规定深度内岩体固结灌浆后波速平均值未达到设计要求值6.1.1.2 固结灌浆单元工程优良率85,每降1处110.16.1.2检查孔压水试验检查结果6.1.2.1 无检查措施6.1.2.2 检查孔试段合格率必须满足规范要求。按合格率100考核,每降1项120.16.2帷幕及排水6.2.1帷幕的布置与施工6.2.1.1 帷幕孔深度不符合设计要求

32、6.2.1.2 帷幕灌浆孔孔排距不符合设计要求6.2.1.3 岸坡帷幕与孔洞接合部不符合设计要求6.2.1.4 灌浆孔优良率70, 每降1孔1孔1处1%10.110.26.2.2检查孔压水试验检查结果6.2.2.1 未按规范或合同要求进行现场试验6.2.2.2 无检查措施6.2.2.3 检查孔布置、数量不符合规范要求,每少6.2.2.4 试段合格率必须满足规范要求,按合格率100%考核,每降1次1单元1孔1%320.50.26.2.3帷幕观测成果6.2.3.1 帷幕后测压孔水位超过设计值或异常上升,且与库水位相关明显已处理未处理6.2.3.2 坝基、坝肩有异常渗漏已处理未处理1孔1孔1处1处0

33、.5351356.2.4幕后排水6.2.4.1 排水孔布置、深度不符合设计要求6.2.4.2 排水孔堵塞6.2.4.3 排水廊道内不整洁、不通畅、有施工遗留物1处1处1处110.16.3回填灌浆6.3.1 灌浆区段长度大于三个浇筑段或50m6.3.2 检查孔数量少于灌浆孔总数的5%,每降6.3.3 每浇筑段须布置一对检查孔,未布置检查孔6.3.4 采用声波检测辅以钻孔检查,回填灌浆脱空部位未补灌1个区段11浇筑段1处1110.5二、分项部分扣分限额:1301混凝土坝1.1抽查验收成果分部工程验收优良率抽查结果,不符合实际情况,不真实1项31.2坝体表面平整度1.2.1 坝体整体偏差超出设计允许

34、值1.2.2 局部表面平整度超出设计允许值1.2.3 上下游坝面不整洁1处1处1处0.50.20.11.3坝体缺陷检查1.3.1 出现深层及贯穿裂缝(已处理),常规坝及碾压混凝土坝1.3.2 表面裂缝、露筋、狗洞1.3.3 蜂窝、麻面、挂浆、碰损、错台 1条1处1处20.20.11.4大坝观测成果1.4.1 坝体局部位移及挠度超过设计允许值1.4.2 坝体局部渗流量出现异常1.4.3 坝体局部应力超过设计允许值1.4.4 接缝张开度超过设计允许值1.4.5 坝基局部扬压力超过设计允许值1.4.6 拱坝坝肩变位、应力超过设计值1处1处1处1处1处1处2222221.5大坝内外部观测设施及观测资料

35、1.5.1 观测设施布设不符合设计要求1.5.2 观测设施完好率低于100,每降低1.5.3 没有观测资料1.5.4 观测资料不连续、不完整1.5.5 观测资料未整理或未进行分析1处51项1项1项0.5152251.6坝顶设施1.6.1 坝顶平台或路面不平整1.6.2 排水设施损坏、排水不畅1.6.3 防浪墙体不平整1.6.4 上下游栏杆有变形或有锈蚀1处1处1处1处0.10.10.20.11.7坝体廊道及通道1.7.1 廊道内墙壁不平整或有苔藓1.7.2 坝体接缝有较严重的渗水1.7.3 集水井和排水沟堵塞1.7.4 廊道内不整洁、不通畅,有施工遗留物1.7.5 廊道内照明不够,灯损坏1处1

36、处1处1处1处0.10.50.50.10.11.8坝基处理1.8.1 坝基混凝土有溶蚀1.8.2 坝基渗流量超过设计允许值1处1项221.9伸缩缝及止水1.9.1 型式、尺寸、材质不符合设计要求1.9.2 伸缩缝及止水不均匀、不顺直、不平整1.9.3 伸缩缝及止水变位或局部损坏或止水带搭接有缺陷1.9.4 伸缩缝渗水1处1处1处1处20.10.20.51.10坝体接缝灌浆1.10.1 灌区两侧坝块混凝土及上覆令期、温度未达到设计规定值1.10.2 接缝的张开度小于0.5mm未采用超细水泥等措施而进行施灌的1个灌区1处10.51.11其他建筑物及设施1.11.1 上坝交通路面、便道、边坡马道不符合设计要求1.11.2 启闭机房、升降电梯等土建不符合设计要求(按厂房土建工程要求检查)1项1项1122土石坝2.1抽查验收成果2.1.1 分部工程验收优良率50%,每降低2.1.2 分部工程验收优良率不符合实际情况,不真实1%1项132.2防渗体及地基防渗施工质量2.2.1 防渗体(包括接缝及止水)单元工

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号