内部控制鉴证

上市公司内部控制鉴证的现状及问题,摘要,本文结合我国上市公司内部控制制度,分析美国和中国内部控制鉴证的制度背景,着重对我国上市公司内部控制鉴证的现状进行分析,指出存在的问题,并提出当前经济危机大环境下如何完善内部控制鉴证的建议,关键词,内部,3,14,深圳市长城投资控股股份有限公司2011年度内部控

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1、上市公司内部控制鉴证的现状及问题,摘要,本文结合我国上市公司内部控制制度,分析美国和中国内部控制鉴证的制度背景,着重对我国上市公司内部控制鉴证的现状进行分析,指出存在的问题,并提出当前经济危机大环境下如何完善内部控制鉴证的建议,关键词,内部。

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7、上市公司内部控制审计:问题与改进来自2007年年报的证据袁敏摘要本文针对上市公司2007年度年报中披露的内部控制审计情况进行了分析,发现实务中存在意见名称不一致意见表述方式有差别审核依据不统一等诸多问题。在此基础上笔者提出应明确内部控制审计。

8、地址,武汉市武昌区东湖路号众环大厦,层邮编,电话,传真,内部控制鉴证报告众环专字,号三江购物俱乐部股份有限公司股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了贵公司董事会对年月日与财务报表相关的内部控制有效性的认定,贵公司董事会的责任是建立健全内。

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10、德勤,中国企业建立健全内部控制研讨会,德勤企业风险管理服务,2008年9月,2008德勤,2,议程上午,主题一主题二下午主题三主题四讨论2008德勤,中国内控监管要求发展及企业内部控制基本规范介绍如何建立和评价内部控制体系经验分享上汽经验分。

11、厦门厦工机械股份有限公司,截至年月日止,内部控制鉴证报告,天健正信审,专字第号,天健正信会计师事务所,内部控制鉴证报告天健正信审,专字第号厦门厦工机械股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的厦门厦工机械股份有限公司,以下简称厦工股份。

12、上海新朋实业股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011年度,内部控制鉴证报告,信会师报字2012第111115号,上海新朋实业股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的上海新朋实业股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层按照企业内部控制基。

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14、浙江向日葵光能科技股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011年度,内部控制鉴证报告信会师报字2012第111999号浙江向日葵光能科技股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的浙江向日葵光能科技股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层按照。

15、企业内部控制审计,年月北京,一,内部控制审计的制度背景,制度背景,要求发行者管理层对其内部控制进行自我评估,并要求由出具财务报表审计报告的会计师事务所对管理层的自我评估进行独立鉴证并出具报告,年报审计应当与内部控制审计整合进行,制度背景,证。

16、浙江报喜鸟服饰股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011年度,内部控制鉴证报告信会师报字2012第112171号浙江报喜鸟服饰股份有限公司全体股东,我们接受委托,审核了后附的浙江报喜鸟服饰股份有限公司,以下简称,贵公司,管理层按照企业内部控制。

17、中视传媒股份有限公司2011年12月31日内部控制鉴证报告,索引内部控制鉴证报告内部控制自我评价报告,页码1,8,telephone,ShineWing,全体股东,信永中和会计师事务所,北京市东城区朝阳门北大街联系电话,8号富华大厦A座9层。

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19、1,2,9,REANDA利安达会计师事务所有限责任公司内部控制鉴证报告,目,录,页次一,内部控制鉴证报告二,山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告委托单位,山东航空股份有限公司审计单位,利安达会计师事务所有限责任公司联系电话。

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